Два счета-фактуры на аванс оформлены в 3 кв.20 года.
Из-за технической ошибки в документе Формирование книги покупок не заполнились Полученные авансы и, соответственно, не учтены в сданной декларации по НДС за 4кв.20.
Можно ли учесть авансы в 1кв.21г.
Или надо сдавать уточненку за 4кв.20?
давайте начнем с того, кто вы - покупатель или продавец, и что за авановые счета-фактуры - на вычет, начисление или восстановление?
Продавец. выставляла сч/ф на авансы покупателю.
восстановление НДС с уплаченного аванса нужно проводить в том квартале, когда была реализация, в три года они не попадают. Но лучше, чтобы НДС к уменьшению не получился, поэтому уберите какие-то другие сч/ф. на эту сумму или чуть больше.
1 лайк