Добрый день! У организации на ОСН был экспорт услуг по монтажу
оборудования резиденту Республики Казахстан, со ставкой НДС 0%. Место
реализации услуг Республика Казахстан. 1) Верно ли применяем ставку 0% или
же надо указывать “без НДС” ? 2) Какой раздел декларации по НДС нужно
заполнять 4 или 7?
Ставка 0% бывает при экспорте товаров и при международных перевозках. Если у вас выполнение работ на территории другой страны, то у вас место реализации не Россия и НДС нет.
Такие доходы указываются в разделе 7 декларации.