Добрый день!! Пожалуйста помогите разобраться!
Ситуация следующая, мы используем услуги факторинга регресс, сейчас объясню, Мы выставляем счет клиенту и тут же передаем его на факторинг, получаем от них 90% суммы и после того как клиент оплатит счет факторинговой компании, они нам перечисляют оставшуюся сумму за минусом соего вознаграждения. В конце месяца они выставляю счет фактуру на сумму своего вознаграждения за весь месяц. А теперь вопрос:
у меня операции по уступке счетов на факторинг в декларации по налогу на прибыль отражаются в приложении 1 и 2 листа 2 как внереализационной расходы и доходы на общую сумму счетов. Можно ли так? Или обязательно надо заполнять приложение 3 листа 2? если да, то какие там должны быть суммы? Одинаковые просто суммы счетов переданные на факторинг и в гр.100 и 120? Или все же как? Пожалуйста помогите!