НДС и налог на прибыль при возвратах

В 2 квартале был возврат.
Выписан корректировочный сч-ф на возврат.
В декларации по налогу на прибыль возврат сминусован из 10 строки Выручка.
Как и в оборотно-сальдовой ведомости по 90.01 счету.

В декларации по НДС. Возврат не сминусован из реализации. Реализация заполнена по книге продаж.
Возврат прошел по книге покупок. Он получается “сидит” в графе в графе 120.

Вопрос правильно все или нет?

все правильно