ДД, российская организация заказала услугу по запуску и наладке у украинской организации. В договоре прописано, что НДС российская организация исчисляет и уплачивает самостоятельно в бюджет РФ. Подскажите пожалуйста, кто с этим сталкивался, куда платить НДС( в свою ИФНС)? Код плательщика 02? Налоговый агент? Как оформить счёт-фактуру на вычет этого ндс в книгу покупок и ещё какие есть нюансы? Задала вопрос экспертам Главбух, месяц уже динамят, только уточняющие вопросы задают
Агент - п.2 ст.161 НК РФ. Куда платить - п.3 ст.174 НК РФ. “Входной” НДС - п.3 ст.168 НК РФ.