Операция отражения начисления НДС с кодом 18

Добрый день. Ситуация такая. Купили у поставшика гайку 1, продали гайку 1. Далее “волшебным” образом вернули гайку 1 без оформления документов поставщику. А в документах просто в упд от пост.и в упд покупателю заменили на гайку 2. Соотв. от покупателя возврата нет, а постащик мне выписывает корректировку. Соотв. я должна восстановить ндс. Думаю отразить ндс операцией начисления ндс с кодом 18. Но, отразить нужно упд, по котор. изменения. А указать я её не могу. Можно ли как-то оформить просто хотя бы чтобы не было занижения ндс? И если можно, то в каких регистрах, в каких листах книги это должно быть отражено Подскажите пожалуйста. 1с бухгалтерия предприятия.