Здравствуйте, помогите пожалуйста в таком вопросе:
ООО Ромашка (усн) платит за ООО Бант с НДС, на ООО Грант с НДС.
В дальнейшем будет соглашение о зачете взаимных требований, как правильно оформить, в дальнейшем не возникнет проблем с НДС. Потом Грант входящий НДС без проблем примет к зачету? - это главный вопрос.
Заранее спасибо! Очень ждем!
к вычету принимается НДС на основании входящих счетов-фактур, а не на основании платежных документов или актов взаимозачета.