Перенос затрат правомерно?

Здравствуйте. Строительная организация состоит в СРО и ежемесячно платит взнос 5т.р. Второй квартал по прибыли убытки больше 2млн., т.е выполнение небыло, а расходов полно текущих, обосо ничего не списывали и про СРО как то недоглядели. Вот как быть начислить их третим кварталом на 20 счет или уточненку сдавать за 2-ой квартал? Вроде как налоговый период по прибыли год, в тоже время и ошибки надо исправлять в том периоде в каком допущена ошибка.

можно в 3 квартале.

А на что сослаться можно,

на то что затраты за период 9 месяцев произведены,прибыль то нарастающим идет

Присоединяюсь к мнению предыдущих ораторов. А на будущий год обзовите максимум расходов (как в БУ, так и в НУ) прямыми и отражайте их на 20 счете. Налоговики резко против, когда прямые расходы косвенными обзывают, а вот когда наоборот, они не протестуют. И сразу избавитесь от самостоятельно созданной головной боли: не будет реализации, то будет незавершенка, а не вашими стараниями созданные убытки.