Подавать ли уточненку в налоговую, если...?

Приветствую!
Подскажите, пожалуйста, ситуация такая.
В третьем квартале наша организация получила аванс на сумму 3 млн с копейками, нами была выставлена авансовая счет-фактура, что отразили в Разделе 9 декларации по НДС за третий квартал, код 02.
В четвертом квартале этот аванс был учтен нами в Разделе 8. Но в результате технической ошибки, программа разделила его на части под номерами платежных поручений, сделанных этим авансовым контагентом в предыдущем квартале под кодом 22.
Налоговая эту ошибку нашла первой, прислали приглашение на встречу, но из-за эпид обстановки мы дали письменные пояснения, что ошибку поняли и вот собственно все, что с авансом описали. Написали, что уточненку сдавать не будем, ведь налог мы не занизили и в принципе это техническая ошибка.
Сегодня пришел не формализованный ответ от инспектора, что у нас нарушение ведение книг покупки/продаж, поэтому сдать уточненку обязательно с тремя восклицательными знаками.
Следовательно, вопрос. Сдавать ли уточненную декларацию? Или как поступить лучше?
Спасибо за советы!
Пы.Сы. Новичок, если тема или что-то не там, извините.