Добрый день,
Подскажите, при смене статуса налогоплательщика “17” ИТ-компания в НД по Прибыли необходимо подать корректировки за предыдущий периоды (1 квартал и 1 полугодие, 9 месяцев)? и только после этого подать корректировку по РСВ за 9 месяцев?
Добрый день.
Поясните, пожалуйста, ситуацию. Компания получила право на льготы как ИТ-компания?
да, совершенно верно
Сдача РСВ никак с декларацией по налогу на прибыль не связана. Поэтому что вы сдадите вперед, роли не играет. Можно сдать одновременно.
а что касается НД по Прибыли за прошлые периоды их необходимо пересдавать с кодом 17, или оставить без изменений с кодом 01?