Расходы по командировкам

Здравствуйте! Помогите пож. Ситуация: директор ездит в командировки и покупает билеты через OZON.travel. Если оплата идет с корпоративной карты, то стоимость представленного билета не совпадает с суммой списания по расчётному счёту. Директор объясняет это так: при покупке билета формируется стоимость билета и на экране он видит одну цену, но когда он вводит для оплаты данные корп.карты, то OZON видит, что списание будет с р/счёта и стоимость при этом изменяется(в бОльшую сторону). Таким образом мы имеем представленный к аванс.отчёту билет с одной ценой и реально списанные ср-ва с р/счёта с другой ценой, которая ничем не подтверждена документально. И эта разница варьируется приблизительно от 500 до 2000 руб. Вопрос: Как отражать возникающую разницу в бух и налогов учёте?

Добрый день.

Озон должен чеки выдавать. Пусть директор поищет у себя в профиле раздел с чеками.

Спасибо Над.К! Спрошу. Но он вроде как отдаёт всё, что есть у него от озон.

Здравствуйте! Докопалась до сути, но понятнее не стало:
расхождение в ценах на билет возникает тогда, когда он платит с личной карты, для этого - переводит деньги со своей личной карты сбербанка на карту озонбанка и оплачивает перелёт. И вот тогда фигурирует одна цена билета и услуг. А когда оплата идёт с корпоративной карты, то деньги с р/сч нельзя перечислить на озонбанк и они списываются напрямую с р/сч - вот тогда и возникает другая (повышенная цена). И документов с этими ценами нет.