Сдача уточненки по НДС за 1 квартал (регистрация в доп. листе продаж)

Добрый день. Хотим подать корректировочную декларацию по НДС за первый квартал, т.к. по тех. ошибке не отобразилась сф на аванс.
Вопрос:

  1. В сформированной сф на аванс необходимо ли ставить галку “Зарегистрировать” в графе “регистрация в доп листе продаж”? И какая дата регистрации должна стоять? Дата поступления ден. средств?
  2. Если сделать как указано в 1 пункте, в декларации, в доп листе сф не отображается. Собственно в 9 разделе тоже. В чем может быть причина?
  3. И как правильнее сделать, сначала уплатить пени и недоплату и потом сдать уточненку, или сначала подать корректировку и после оплатить?

Благодарю за Ваши советы.

да, обязательно сначала доплатить

Сделайте корректировку как первичную, целиком, не доп.листами - это проще.

1 лайк