Добрый день. Хотим подать корректировочную декларацию по НДС за первый квартал, т.к. по тех. ошибке не отобразилась сф на аванс.
Вопрос:
- В сформированной сф на аванс необходимо ли ставить галку “Зарегистрировать” в графе “регистрация в доп листе продаж”? И какая дата регистрации должна стоять? Дата поступления ден. средств?
- Если сделать как указано в 1 пункте, в декларации, в доп листе сф не отображается. Собственно в 9 разделе тоже. В чем может быть причина?
- И как правильнее сделать, сначала уплатить пени и недоплату и потом сдать уточненку, или сначала подать корректировку и после оплатить?
Благодарю за Ваши советы.