Вопросы по ликвидации ООО УСН

Добрый день, коллеги!
Готовимся к добровольной ликвидации в конце квартала. Есть вопросы после изучения темы…
Подскажите, пожалуйста…
Исходные данные.
ООО, УСН-Доходы, Два учредителя. 50\50. Один работник-Директор .Он же учредитель.
Долгов и кредиторов нет, ОС нет .
Опишу поэтапно наши действия.
З0 увольняем по собственному Директора-единственного работника ( Ему так нужно)
(Протокол общего собрания с повесткой Увольнение директора, Начало ликвидации, Назначение Ликвидатора)
30 же выплачиваем под расчет и платим налоги .
Больше денег на рс не придет.
Можно ли сразу 30 , еще с подписью директора отправить СЗВ-М и СЗВ-Стаж, а может и отчеты?
Или, поскольку 30 же подаем формы на ликвидацию в налоговую, Федресурс, и
через 5 дней появляется запись о том, что ООО в процессе ликвидации , переделываем Подпись на Ликвидатора в Контуре( раньше не делают) и тогда уже сдаем все отчеты в начале апреля( СЗВ-М и СЗВ-Стаж,РСВ, 6-НДФЛ, УСН)?
Нужно ли сдавать Среднюю численность, если ее сдавали за год?
В ПФ какие сведения сдают при ликвидации, помимо СЗВ-М и СЗВ-Стаж, СЗВ-Т, ?
Срок там , в течении месяца после утверждения промежуточного баланса.
В нашем случае, мы сразу сдадим на увольняемого директора.
Второй учредитель становиться ликвидатором. трудовой договор с ним не заключается… Денег не нужно))
Как я понимаю, потом ликвидатор сдает за себя только СЗВ-М? Когда?
Или СЗВ-Стаж , тоже сдаем? Указываем помесячно стаж? Но Ликвидатор не работник……Какой тогда стаж? Как правильно эти формы заполнить?
Далее, после появления записи в ЕГРЮЛ, подаем в Вестник, раньше никак?
В апреле же платим УСН . кассовое обслуживание по Клиент-Банку.
Ждем 2 месяца после подачи в вестник
Фактически, на расчетном счету, останутся какие то деньги.
У нас долгов нет.
Если налоговая не нароет…
В налоговой есть переплата по имуществу и прибыли
Там не большие суммы , их поздно обнаружили и главное 3 летний срок прошел…
Списала все за счет чистой прибыли.
Т.е по балансу будут деньги на 51 рс ( какие то деньги уйдут на кассовое обслуживание)
75 УК-10000, 84 нераспределенная прибыль.

После подачи промежуточного баланса я закрываю рс и вывожу деньги?
Снимаю или перевожу на карту. С них удерживаю и перечисляю НДФЛ.
За минусом суммы УК или как? подаю после этого 2-НДФЛ и 6-НДФЛ?
Когда в таком случае подавать 6-НДФЛ, учитывая эти выплаты?
Они идут как дивиденды или как? Какой код у этих выплат.
По какому коду их отражать в отчетности по НДФЛ?

По проводкам :
Д 80 К 75-10000 списан уставной капитал
Д84 К 75 распределяю прибыль
Д 75 К 68 удерживаю НДФЛ на выплаченные суммы
Д 68 к 51 перечисляю НДФЛ в день выдачи денег
Д 75 К 51 выплаты участникам
Вроде все становиться по нулям….

А в банке можно заплатить наличными ,если на кассовое обслуживание не хватит денег на рс, чтобы с банком рассчитаться ? Просто всегда был Клиент-Банк и только безналичка….И я не в курсе…