Зачет налогов в налоговой инспекции

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста в следующем вопросе. Организация на УСН по ошибке уплатила налоги: НДС + прибыль (фед.и регион). Деклараций не сдавали, просто ошибочные платежи. Можем ли мы эти налоги зачесть в счет уплаты УСН и если да, что для этого необходимо сделать?

Добрый день.

Для начала надо убедиться, что переплата по этим налогам действительно есть в карточке налогоплательщика. А то налоговая могла уже сама куда-нибудь зачесть, у неё сейчас это в порядке вещей.
Если она действительно есть, то можно зачесть в счет уплаты УСН, подав заявление о зачете по форме КНД 1150057, утв. Приказом ФНС от 14.02.2017 № ММВ-7-8/182@ (ред. от 17.08.2021).

Спасибо