Заполнение раздела 6 НДС при неподтвержденном экспорте

Подскажите пожалуйста, вовремя не подтвердили экспорт по 0% и теперь подаем корректировку с 6 разделом. Я правильно понимаю, что еще должен быть доп. лист в книгу продаж? он у меня не формируется в 1с 8.3. Как быть?

да, должен быть доп/лист в книгу продаж того квартала, в котором была отгрузка