НДС с авансов полученных на стыке 2-х налоговых периодов

Коллеги, добрый день.
Помогите прояснить ситуацию: 28.06 получили от контрагента аванс по предстоящим поставкам.
согласно ст 168 п 3 АСФ(счет-фактура на аванс) нужно выставить в течение 5 календарных дней. АСФ сформировали и передали 02.07 (это дата самой АСФ). в декларации по НДС не показывали начисленный НДС с аванса, думая что он будет в декларации за 3 кв. Сейчас формирую НДС за 3 кв и именно эту сумму аванса не подхватывает.
Читаю - ст. 167 Момент определения налоговой базы - 2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.
Правильно ли я понимаю, что НДС с аванса от 28.06 нужно было начислить , показать в декларации НДС за 2 кв, и уплатить за 2 кв?? независимо от того, что АСФ сформирован в 3 кв?

да.
https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/9670177/

Правильно.

Спасибо.

Спасибо

тогда просто не понятно - для чего эти 5 дней дают…

для того, чтобы в рамках одного периода фигней не страдать. А у вас на стыке кварталов. Низзя.

а, ну если только так)) спасибо