Добрый день. подскажите пожалуйста,по возврату ВД. в книгу покупок он должен попасть как коректировочный как от розничного покупателя ?
один возврат попал а второй не как не могу понять по чему не встает правильно…
Добрый день. подскажите пожалуйста,по возврату ВД. в книгу покупок он должен попасть как коректировочный как от розничного покупателя ?
сравнивайте этих двоих, ищите отличия. Посмотрите вид корректировки.
Может, не видит продажу на Розничного покупателя и не встает?
им при возврате проданного надо
книга продаж у меня такая же. я имею виду возвраты
им при возврате проданного надо
[/quote]
Для начала надо продажу правильно оформить
Хорошо, тогда, как говорится, надо искать 10 отличий между тем, который попадает и который не попадает
продажа вся вся встала правильно.
Спасибо, буду дальше искать,
Девочки, а акты по расхождениям как-то заводите?
добрый день, у меня не было еще их.
Добрый день. Провожу актом о расхождениях, на его основании ввожу корректировку реализации. НО! будьте готовы к тому, что потом волшебным образом появятся недопоставленные товары. У ВБ это практикуется.
Поняла.Спасибо.
Коллеги, еще вопрос. Как вы заводите полученные от ВБ счет-фактуры на услуги рекламы, доставки. Интересует пункт выбор документа. Дает выбрать же только отчеты комиссионера. Как правильно завести подскажите, пожалуйста
И еще никак не могу убрать вот такую ошибку и провести отчет. Учетная политика настроена, галочка в Запасах стоит в нужном месте. Куда еще тыкнуться?(((
Вам акт высылают?
выставляют УПД.
Добрый день. Подскажите пожалуйста, я совсем запуталась с возвратами…как провести возвраты реализованные в текущем периоде? их можно просто не ставить в “реализации”? или надо провести в реализации и потом убрать их в возвратах?
и не могу понять по чему у меня в книгу продаж попадают возвраты от нашего ИП.
а каким документом они у вас сделаны?