Добрый день! Организация на УСН реализует товар в Беларусь.
Должна ли организация куда-либо отчитываться в данном случае (налоговая, таможня, банк) ?
должна
Можно поподробнее куда конкретно и что нужно сдавать?
в зависимости от вида товара, суммы контракта, может потребоваться подготовить документы для банка (валютный контроль) и для таможни (статистическая форма и иные документы)
в фтс нужно обязательно подать стат/форму в течение 8 рд после окончания месяца реализации
УПд делает со ставкой 0% или без Ндс как обычную?
В ФТС можно по почте? На какой адрес?
все адреса на сайте фтс
благодарю
Не подскажете про НДС? Ставим обычную ставку “без НДС” или НДС “0%”, или можно одну накладную без сч/ф?
вы же на УСН? тогда этот вариант
если не нужна сф вашему покупателю
Благодарю
Вот насчет ставки я бы вас не советовал ставить “Без НДС”, у вас продажа в РБ - а это страна участница ЕАЭС. И в страны ЕАЭС мы имеем право продавать только по ставке 0% НДС - п.3 раздела 2 Приложения 18 к Договору ЕАЭС
Аккуратнее, иначе ждет вас кара налоговая
а с вашим советом их ждет доначисление ндс 20%, тк они не смогут подтвердить 0 ставку
Что же теперь делать то???
А вот что: читать внимательно законы и понимать, что нет у нас в ЕАЭС ставки “Без НДС”.
А про то, что их ждет доначисление - даже посмеюсь, т.к. видел акт налоговой, когда “умные” люди посоветовали и сказали писать про без ндс, потом исправляли…
P.S.: Читайте законы и все будет хорошо
это не закон
Читайте выше: п.3 раздела 2 Приложения 18 к Договору ЕАЭС
именно и только так
Пост был перенесен в новую тему: Импорт из Белоруссии, когда нужно сдавать статистический отчёт в таможню?