Какой КБК верный?

ИП подал заявление о зачете излишне уплаченного подоходного налога(за наемного работника в октябре 2020г) в счет будущего платежа в 1квартале 2021г-тоже кбк указал по подоходному налогу за наемных работников… Инспектор сказала,что нельзя учесть излишне уплаченный налог с кбк по подоходному налогу в счет будущего платежа на кбк подоходного налога…ИП подал заявление вторично-указав кбк в счет будущего платежа в ФОМС за наемных работников… Какое заявление правильное? И почему нельзя учесть излишне уплаченный налог по подоходному налогу в счет будущего платежа-тоже по подоходному налогу?

Да никакое. Налог в счет взносов зачесть нельзя
НДФЛ тоже не зачитывают. Потому что это не налог ИП, а налог физлица. Его вернуть можно.

Пожалуйста, при создании тем выбирайте раздел форума.

1 симпатия

Хорошо! Спасибо,за замечание!