НДС при зачете (позаказный метод)

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста.
Организация ведет позаказный метод учета.
В прошлых кварталах (4-й кв.21 и 1-й кв. 22) были авансы по одним заказам и задолженности по другим у одного покупателя.
Соответственно, возник НДС с аванса. Все начислено и перечислено.
Сейчас контрагент дает письмо от 13.09.2022 с просьбой зачесть авансы и задолженности.
Вопрос как быть с авансовым НДС? Его можно взять к вычету датой письма? И учесть в декларации за 3-й кв?