Уважаемые клерки, подскажите пожалуйста, не указали вычет ндс по 0% ставке(а перечень заявлен.о ввозе отправили),- можно ли этот вычет уже во 2кв.25 учесть? не хочется корректировку к уменьшению слать…
не понимаю вопрос - что именно указать в вычете ?
НДС с товара купленного и проданного по ставке 0 ?
а почему его надо именно в том же квартале ?
и даже если вы так считаете - зачем уменьшение
что мешает при пересдаче поставить этот НДС и снять другой чтобы получить примерно ту же сумму к уплате ?