Если ИП выбрал платить налоги в 2023 без уведомлений. Получается страховые взносы нужно платить по единому тарифу 45842 или фиксированные взносы в ФФОМС и фиксированные страховые взносы, разными платежками?
И за 2022 год по налогу УСН, нужно платить налог указывая КБК налога УСН за 2022 или можно без указания на ЕНС и они сами спишут его?
И получается по страховым взносам по единому тарифу не нужно тогда будет подавать заявление, если указать КБК в платежке?
Здравствуйте!
В 2023 году установлен единый фиксированный тариф по страховым взносам ИП за себя. То есть предпринимателю не нужно делить суммы на ОПС и ОМС.
КБК 182 1 02 02000 01 1000 160 - Страховые взносы в совокупном фиксированном размере (ОПС + ОМС) для ИП с 1 января 2023 года
Платить УСН за 2022 можно на единый КБК 18201061201010000510 в составе ЕНП. Сумма спишется по декларации.
Если Вы платите страховые взносы на конкретный КБК платежкой со статусом 02, то заявление подавать не нужно.
Статья на Клерке: Для уменьшения налога по УСН надо платить фиксированные взносы на КБК взносов: образец платежки
А за 2023 по фиксированным взносам с дохода больше 300 000 по строму КБК? Или уже по новому там где все объединены?
КБК 182 1 02 03000 01 1000 160 страховые взносы с дохода, превышающего 300 000 рублей за расчетный период для ИП за периоды с 2023 года
КБК страховые взносы на 2023 год
Все КБК есть тут: Коды классификации доходов бюджетов РФ, администрируемых ФНС на 2023 год
Прошу прощения, написал 2023, имел ввиду 2022 год.
КБК 182 1 02 14010 06 1005 160 - Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда на выплату страховой пенсии, за расчетные периоды начиная с 1 января 2017 года до 1 января 2023 года (взносы ИП за себя).
А их нельзя заплатить как и УСН за 2022 на счет ЕНС чтобы они сами автоматически списались 01.07.2023?
В клерке написано: Если в 2023 году ИП платит взносы 1% за 2022 год, то КБК такой: 182 1 02 14010 06 1005 160. Но какой период указывать? 2022 или 2023 годы? Или наоборот указать 1 квартал 2023?
Тот же самый вопрос по фиксированным платежам за 2023 год ,какой период указывать. 1 квартал 2023 или Год 2023?
Здравствуйте!
Можно. Если Вы оплатите на КБК ЕНС, то страховые взносы спишутся по сроку уплаты: 01.07.2023.
ГД.00.2022
ГД.00.2023
А как такие платежи по КБК отражать в 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.132.34)? Скажем уплаченные фиксированные взносы, чтобы они уменьшили налог УСН за 1 квартал?
Здравствуйте.
Извините за задержку.
Программа автоматически все налоги кидает на сч. 68.90 ЕНС.
Вы можете или изменить сразу в Списании с расч. счета вид налога и счета на нужные или использовать документ Операция по счету.
Для отражения на счетах налогов сумм, перечисленных на ЕНС, но по которым не подается уведомление об исчисленных налогах, в 1с БП используется Операция по счету (Операции - Единый налоговый счет).
Автоматически данный документ можно заполнить из Задач организации. Найдите задачу от 03.07.23 или 09.01.24 Взносы за себя, уплата за 2022/2023 год. Сформируйте Операцию, измените суммы на перечисленные и ОБЯЗАТЕЛЬНО измените Срок уплаты на любую дату из отчетного квартала, например, 31.03.23 или дату перечисления. В этом случае взносы попадут в КУДиР.
В последующем просто копируйте данную Операцию. Меняйте суммы и срок уплаты.