Здравствуйте.
Подскажите, на конец года по разным субсчетам 68 счета есть сальдо по Дебету и по Кредиту.
Нужно ли в балансе их схлапывать, чтобы было одно сальдо по 68 счету свернутое?
Добрый день.
В бухгалтерской отчетности не допускается зачет между статьями актива и пассива баланса, то есть между дебетовым и кредитовым сальдо по указанным счетам, остатки приводятся развернуто (п. 34 ПБУ 4/99).
1 лайк