Добрый день.Поделитесь опытом,уважаемые знатоки , как приходуете входной НДС в 1с 8,3 при УСН 15 %,на какой счет и как потом списываете ,в какой момент?
НДС при УСН включается в стоимость товаров/услуг.
Это понятно,это теория .Практически как ?: в графе "счет НДС ", если вместо привычного 19 счета ставить 10(у нас материалы) ,то там нет выбора аналитики ,эта сумма попадает на 10 счет без аналитики ,как потом списывать?
практически - правильно настроить параметры учетной политики и параметры учета. При правильно настроенной программе саму сумму НДС вы указываете, но проводка отдельная не делается.
Ясно ,попробуем,спасибо