Добрый день! ООО с 2023 года перешло на УСН. Как правильно оприходовать товар в 1с от поставщика НДСника? Мы ставим сумму итого, а в графе НДС- указываем без НДС?
Здравствуйте!
Документ вводится в базу таким же образом – как данные указаны в первичном документе поставщика, т.е. если выделен НДС, то его так же надо выделить в документе.
а как потом 19 счет закроется??? мы ж уже не работаес с НДС,а с 1 января перешли на УСН
Здравствуйте!
Входящий НДС подлежит включению в состав расходов отдельно от ТМЦ, работ, услуг (пп. 8 п. 1 ст. 346.16 НК РФ), но учитывается в КУДиР одновременно с расходами, к которым он относится.
В КУДиР «входящий» НДС должен учитываться отдельной строкой, но как правило одновременно с расходами по приобретенным товарам, работам, услугам, к которым он относится.
В БУ входящий НДС будет включаться в стоимость приобретенных ТМЦ, работ и услуг.