Коллеги, добрый вечер!
Помогите разобраться со строкой 030, пожалуйста. У меня, на ряду с оптовой торговлей внутри страны (по ставке 20%), оказываются услуги по международной перевозке грузов (свои машины). Такие услуги облагаются НДСом по ставке 0% (не льгота). У меня ведется раздельный учет входного НДС, приходящийся на облагаемые и не облагаемые операции. Нужно ли мне заполнять строку 030 4 раздела декларации по НДС на сумму того входного НДСа, который у меня приходится на эти реализации? Или это строка заполняется при экспорте сырьевых товаров?
В К+ нашла отсылки только к сырьевым товарам, а про иные реализации ничего нет, кроме обязанности вести раздельный учет…
Заранее спасибо!