Добрый день, такая ситуация. Есть длящийся контракт, закрывается этапами. Контракт будет исполняться субподрядчиком, который на ОСН. 1 этап это работы по разработке…, льготы по НДС по ним нет. Подрядчик пишет, что - мы считаем, что закрытие первого этапа необходимо выставить без НДС, т.к. он закрывается в июне 23г., а закрытие второго этапа работ с НДС, т.к. 2ой этап закрывается в 24г. Я не понимаю как один этап возможно в договоре прописать без НДС, так разве бывает? Мотивирует это тем, что мы Заказчик в этом году на УСН. Какое отношение наша СНО имеет к Подрядчику?
Добрый день!
Вам за первый этап подрядчик будет выставлять счет и счет-фактуру? Он сам находится на общей системе налогообложения? Просто не понятно, как он будет мотивировать, что не нужно начислять НДС, если получит выручку от выполнения первого этапа работ, когда Вы примете результат работ по этому этапу к учету.