Изменение фиксированной суммы страховых взносов для ИП из новых регионов

Добрый вечер! ИП зарегистрирован в Донецкой Народной Республики. Наемных работников нет. Является плательщиком упрощенного налога с объектом Доходы, ставка упрощенного налога для ДНР – 3%.

За первое полугодие оборот составил – 732330 руб.

Упрощенный налог 3% - 732330 * 3% = 21970 руб.

17.03.2023 был уплачен единый налог в размере 11460 руб. и на эту сумму подано заявление о зачете в счет предстоящей обязанности по уплате страховых взносов по единому тарифу ИП.

08.06.2023 был уплачен единый налог в размере 11461 руб. и на эту сумму подано заявление о зачете в счет предстоящей обязанности по уплате страховых взносов по единому тарифу ИП.

Итого по состоянию на 30.06.2023 г. было заявлено о зачете в счет предстоящей обязанности по уплате страховых взносов по единому тарифу ИП за 2023 г. на общую сумму 22921,00.

Упрощенный налог в сумме 21970 не платили, так как воспользовались правом уменьшить его на сумму фиксированных страховых взносов.

Но, был принят Федеральный закон от 04.08.2023 № 427-ФЗ согласно которому взносы для ИП из новых регионов за 2023 г. – 14400,00.

И теперь получается, что ИП не может уменьшить упрощенный налог более чем на 14400,00.

Подскажите, как правильно теперь сдать уведомление об исчисленных суммах по упрощенному налогу. Можно ли его сдать теперь уже за третий квартал, указав всю недоплаченную сумму (21970 – 14400 = 7570 руб.)? Или как правильно выйти из сложившийся ситуации не по вине ИП.

Возможно есть какие то разъяснения ФНС?

Добрый вечер.

Пересчитывать налог вам нужно за 9 месяцев. За 1 и 2 квартал не может быть обязанности пересчитать, потому что вы действовали в рамках закона на дату уплаты налогов.

Поэтому сейчас вам надо сделать частичную отмену зачета взносов (чтобы сумма зачтенных взносов оказалась 14400). Излишне зачтенные взносы вернутся на ЕНС. И вам надо подать уведомление об авансовом платеже за 9 месяцев “по правильному”. Т.е. выручка за 9 месяцев х 3% - 14 400 - 11460 - 11461 = сумма в уведомлении.

Вы платили за 1 и 2 квартал платежками уведомлениями со статусом 02 или уведомления подавали?

Платила со статусом 01 и подавала уведомление

Подскажите, в отчете за год все-равно будет видно недоплату по упрощенному налогу за 2-й квартал, можно ли это как-то откорректировать?

Вообще мы ждем официальных разъяснений от ФНС по этому поводу, но даже если будет видна недоплата в декларации, к вам не может быть никаких претензий и пени. Изменение закона задним числом не может ухудшать положение налогоплательщиков.

Большое спасибо за консультацию!