Добрый день.
ООО “Ромашка” заняла 100 000 рублей ООО “Солнышко” путем перечисления денег на расчетный счет. в 1С сделали проводки Д 51 К 67.03.
Далее ООО “Солнышко” (кафе) проводит банкет для сотрудников и партнеров ООО “Ромашка” на 80 000 рублей. В 1С проводки Д 62.01 К 90.01.1.
Вопрос: как произвести в 1с взаимозачет? Чтобы остаток долга перед ООО “Ромашка” остался 20 000 рублей и они не платили за банкет?
Через Корректировку долга, либо через операции введенные вручную?
И Интересуют сам проводки. \
Спасибо!