Добрый день.
Наша компания ООО на ОСН.
Подскажите, как возместить уплаченный НДС, ставка 0% подтверждена документально. Нужно ли сдавать корректировку декларации ? И как это учесть в декларации, в какой графе?
Заранее спасибо за ответ
товар в каком году приобретен? ставка подтверждена в пределах срока?
Товар отгружали в 2018 году. Ставка подтверждена в пределах срока.
тогда никаких уточненок, к возмещению должны были принять сразу , аналогично внутреннему рынку
Документы собраны были в 4 квартале 2018 года.В декларации при сдаче не отразили 0 ставку. В какой главе ее нужно отразить. И нужно ли сдавать уточнение, как зачесть отплаченный НДС?
Срок по сбору документов в каком квартале истекает? К возмещению до сих пор тоже не взяли что ли? Ндс на 19 счете повесили?
можно почитать вот здесь: http://www.pnalog.ru/material/zapolnyaem-deklaraciyu-nds-export
и здесь: https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=404492