Здравствуйте!
Нерезидент компенсирует российской организации затраты, связанные с ввозом товара. Перевыставляются счета, полученные в рублях, но российская организация должна выставить счет за компенсацию в валюте. По какому курсу пересчитывать ден. средства, по курсу на момент выставления счета?
Логично предположить, что по курсу на день возникновения доп. расходов.
Т.к. дата выставления счета за компенсацию, отличается от даты возникновения расходов. Поэтому и возникли сомнения, какую из дат правильнее использовать
День возникновения расходов. Документально подтвержденный. Счет вообще не документ в учете. Так, бумажка для связки слов.
спасибо за ответ
для России - согласна, счет - информация для оплаты
для нерезидентов - серьезный документ