Корректировки в БУ по результатам ВНП

Всем доброго)
Уважаемые коллеги, требуется Ваше разностороннее мнение.
Ситуация:
В одной организации в результате ВНП за 2017 год ФНС выявила в учете хоз операции, по которым был создан искусственный документооборот с целью завышения налоговых вычетов и занижения налоговой базы. Сами понимаете, о чем я…
Биться бороться никакой возможности не представилось, и организация махнула рукой, заплатим.
Но это пол беды. По этим хоз операциям, назовем их приход ТМЦ, по сей день висит кредиторка.
Что делать с этой кредиторкой??
Сделать сторно? Это затронет и 20, 91, 99… Если да то каким периодом? Сумма по отношению к валюте баланса существенная. Потом сдавать балансы уточненные? За 2017, 2018??
Кто сталкивался, поделитесь)

Когда ФНС в лицевой счет организации начисляет долги по налогам, скорее всего это дата Решения по результатам ВНП, тогда и вы должны начислить в бух.учете суммы к оплате и оплатить. Я бы сделала проводку Д 99 К68. А кредиторку списываем Или Д60 К99 или сторно (но не уверена). Но это НУ