Добрый день! Продаем металлолом, в книге продаж код 34, НДС уплачивает покупатель. 7 раздел заполняем или нет?
Добрый день.
В разделе 7 декларации показываются операции, не облагаемые НДС по той или иной причине. У вас же операция облагаемая, просто НДС удерживает налоговый агент.
На договорную стоимость без НДС выставляете счет-фактуру, указав в графе 7 “НДС исчисляется налоговым агентом”, и регистрируете его в книге продаж (абз.2 п.5 ст.168 НК).
В разд. 3 декларации по НДС реализацию металлолома не показывают. Данные будут в разд. 9 из книги продаж. И все.
Большое спасибо!