День добрый, коллеги. В декларации по НДС указала не тот номер ГТД. Прилетело требование. На просторах интернета нашла: “…при ответе на это требование налогоплательщик сможет пояснить и фактически скорректировать недочеты в заполнении разделов 8 или 9 декларации по НДС.” Я верно понимаю, что достаточно в письме написать: Прошу считать верным ГТД с номером…" и не отправлять уточненку?
Добрый день ! Если компания забыла написать в разделе номер таможенной декларации, либо указала неверный ее номер, то такая ошибка не привела к неверному расчету налога. А значит, подавать уточненную декларацию не обязательно (п. 1 ст. 81 НКРФ). Поэтому считаю, что Вы можете подготовить ответ на такое требование, и в нем указать верный номер ГТД.