Добрый день!
ООО на ОСНО. Сдали декларацию по НДС. Через несколько дней в сбис пришла сверка и по ней есть счета фактуры в которых поставщик указал дату 10.09, а мы указали дату 11.09 и так же есть счет-фактура в которой есть расхождение в номере. В сверке указано, что ошибкой не является.
Подскажите, пожалуйста, надо ли нам подавать в связи с этим уточненку?
Декларации по НДС проходят контроль в АСК НДС. В случае расхождения данных между декларациями покупателей и поставщиков, в том числе и по номера с/ф и датах программа это обнаруживает. Поэтому от налоговиков могут пойти требования о даче пояснений или пересдаче декларации. Пересдавать или нет, решать вам, потому что ошибки несущественные. Но налоговики бывают настойчивы.
Правильно я понимаю, что в принципе можно сейчас не подавать из за этих расхождений уточненку, а если ИФНС пришлет требование, то тогда подать уточненку?