Добрый день. Пришел отчет ВБот июня 23 года, а в детализации указаны строки “Корректная продажа” и дата продажи март, июнь, сентябрь 22 года. Необходимо подавать корректировку по НДС за предыдущие кварталы 22 года?
Добрый день!
На мой взгляд, есть два варианта действий.
Первый – более рискованный. Уточненку не подавать. Доплатить НДС за июнь 2023. Обоснование: Вы ранее не сделали никаких ошибок. От агента поступила новая информация – Вы ее отразили.
Второй – более безопасный. Сдать уточненку и доплатить пени. Обоснование: за правильную уплату налога отвечаете Вы, а не агент. НДС ранее был занижен. Потери бюджета нужно компенсировать.
Спасибо!