Здравствуйте. Мы работаем в 1С УПП. Продаем через ОЗон (ФБС). На ОСНО.
Первичный учет не в 1С, а в другой программе -аксапта. Поэтому если что то и грузим то из Аксапты, а не с самого Озона.
Вопрос такой - в течении месяца мы отвозим в озон свой товар, в соответствии с заказами покупателей. В 1С делаем перемещение 45 -41(43). Когда делать документ Реализация? Ждать отчет о продажах и в соответствии с отчетом проводить реализации по датам и покупателям из отчета? То есть по сути задним числом? т.к. отчет придет в начале следующего месяца? у нас еще не было отчетов, поэтому не знаю как он выглядит.
День добрый
такто по документо движению нужно определится что грузите из аксапты))
А вот под это проводки и подгонять.
у меня есть опыт с ОЗОН но в 1с бухгалтерия. Реализацию делала в момент отгрузки в ОЗОН, НЕ перемещение, а раз в месяц проводила отчет комиссионера, который присылал ОЗОН, причем его можно в 1с загрузить и ничего не надо забивать вручную. может в вашей программе есть что-то похожее?