Здравствуйте, подскажите, в июне приобрели монитор для собственных нужд, нужно ли пересдавать декларацию по НДС за 2 кв. 2023 г., так как данный монитор не попал в первоначальную декларацию книгу покупок, не вбили рег.номер в номенклатуру?
Добрый день.
Если в счете-фактуре указан РНПТ (т.е. монитор импортный), то лучше пересдать декларацию, потому что может всплыть через год и полетят требования. Ведь продавец-то указал, что вам товар продал.
Но сначала, как вариант, можно попробовать отправить отчет, хотя его неплательщики НДС отправляют. Но вдруг проскочит.
Спасибо за информацию. Но у нас еще один вопрос, подскажите пожалуйста, а нужно ли пересдавать саму декларацию (корректировку), ведь сумма к уплате в декларации не меняется, изменение будет только в книге покупок, может возможно нужно сдавать отчет другой и по-другому.
Данные о покупке/продаже прослеживаемого товара плательщики НДС указывают именно в декларации. Отдельно от декларации НДС вы же не можете сдать книгу покупок, её просто не примут.
Есть отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости (форма 1169010), но её сдают неплательщик НДС. Я не уверена, что у вас этот отчет примут.
Других вариантов нет.