Здравствуйте! Прошу объяснить чайнику)) простыми словами
- ООО с НДС, закупаем товар в Китае (чай) чтобы продавать в России.
- Аванс Китайцам оплатили частично сейчас в 3квартае, товар придет в 4кв.23г.
- Мои действия поэтапно плиз: пакет документов, оплата НДС.
Насколько я почитала, НДС платим на основании ГТД, потом соблюдение условий (каких?) для принятия к вычету. Почему я думаю что мы дважды заплатим НДС., на основании ГТД и потом еще при реализации будем платить.
Допустим купили товар на 100 000 руб., в том числе НДС 20% 20т.р., я этот НДС на основании ГТД плачу таможенному органу, документ из Китая как выглядеть будет я не знаю)) в Общем если можно на примере понятным языком!
Заранее спасибо за подробный понятный ответ!