Импорт из Беларуси. Уплатили лишний НДС на ввозимые товары. И не включили в книгу покупок НДС

Добрый день!
2 вопроса.

  1. в 2021-2022 годах было несколько поступлений из Беларуси.
    НДС на ввозимые товары платили вовремя.
    Заявления и декларации по косвенным налогам все поданы.
    В базе все отражено четко.
    К каждой платежке на уплату НДС на ввозимые товары привязаны соответствующие поступления. В общем, все красиво. В оборотках все чисто.
    Но был сделан один платеж в бюджет - НДС на товары ввозимые на территорию РФ, который некуда приткнуть. Он как будто лишний, и сейчас висит красным на счете 68,42.

    Платежку на этот КБК отправили

Что с ним делать?
Написать в ИФНС запрос - куда они его поставили?
По справкам о состоянии расчетов в 2022 году эти 8000 рублей на соответствующем КБК не отражались. Там все в ноль было.

  1. Второй вопрос.
    НДС по двум заявлениям о ввозе товаров включен в соответствующие книги покупок, а по другим двум - от января и февраля 2022 - не включен. Могу этот НДС включить в книгу покупок 1 кв 2023 ? Сами заявления в ИФНС отправлены, приняты.

Добрый день

  1. ФНС не дает таких ответов. Надо делать сверку.
  2. Вычеты по НДС по экспортируемым товарам (кроме сырьевых) можно заявить в течение трех лет.
1 лайк