Добрый день!
2 вопроса.
- в 2021-2022 годах было несколько поступлений из Беларуси.
НДС на ввозимые товары платили вовремя.
Заявления и декларации по косвенным налогам все поданы.
В базе все отражено четко.
К каждой платежке на уплату НДС на ввозимые товары привязаны соответствующие поступления. В общем, все красиво. В оборотках все чисто.
Но был сделан один платеж в бюджет - НДС на товары ввозимые на территорию РФ, который некуда приткнуть. Он как будто лишний, и сейчас висит красным на счете 68,42.
Платежку на этот КБК отправили
Что с ним делать?
Написать в ИФНС запрос - куда они его поставили?
По справкам о состоянии расчетов в 2022 году эти 8000 рублей на соответствующем КБК не отражались. Там все в ноль было.
- Второй вопрос.
НДС по двум заявлениям о ввозе товаров включен в соответствующие книги покупок, а по другим двум - от января и февраля 2022 - не включен. Могу этот НДС включить в книгу покупок 1 кв 2023 ? Сами заявления в ИФНС отправлены, приняты.