Как корректировать Расчёт по страховым взносам ?

Клерки милые, подскажите, пожалуйста!
всегда нормально проходили корректировки, но вот сейчас не проходит.
не проходит контроль и всё (((
не пойму, в чём дело

надо: пересдать все отчёты за год

что делаю: начинаю с подачи корректировки за первый квартал

что пишет: что не сходятся обороты по взносам в разделе 3 и в целом по организации

всё перепроверил, вручную всё пересчитал, всё правильно сделано

что думаю: может быть надо подавать корректировку по всем-всем-всем, кто был в первом квартале изначально подан ???
потому что там были сданы лишние и не были сданы нужные.

каждого поправлю, допустим.
нужного, но кого не было, добавлю. но надо ли считать сведения по нему корректировкой?
и надо ли что-то делать с теми, кто был сдан лишним?

первый раз такая ж…о…п…а свалилась мне на голову :slight_smile:

Давайте по порядку. Где делаете корректировку? в 1С? Это 1С выдает такие сообщения (не сходятся обороты)?
Только что переделал 2018 год, начиная с 1 кв. РСВ и 6 -НДФЛ. Всё получилось. Были проблемы с сотрудником (вышла замуж) . Сдавали до меня руками в СБИС. Удалили старую ФИО, внесли новую… В этом случае надо оставлять обеих ( в старом ФИО признак 2 ставить -не застраховано)… В остальном всё получалось сразу. Может эта инфа вам как то поможет. А так, без конкретики трудно судить что там у вас не так.

Я всё переделал в 1С - весь 2018 год. Сформировал все корректировки в 1С- потом выгружал в СБИС. Начинать надо именно с 1 кв и именно по всем как вы и предполагаете. Составьте реальный РСВ и сдавайте. Лишним наверное упомянуть, что не получив за 1 кв положительный протокол, не надо сдавать следующий…Но всё же.

1С давала такое предупреждение, да.
я не стал внимание обращать.
отчёт сдал, контроль он прошёл при отправке.
а принят потом не был. ИФНС сообщила то же самое, что и 1С выдавала

вот пока первый квартал и не проходит …
дальше не сдаю пока, конечно

Выгружали из 1С или сразу отправляли? Может ерунду спрошу- но если выгружали, то два файла?

выгружал из 1С, отправлял через Контур.
файл один, как обычно.
корректировки и раньше делал. но это особый случай, видимо :slight_smile:

Файла то два надо выгружать !!!:sunglasses:

Электронное представление и данные о физлицах раздела 3

какие два? у меня всегда один выгружается.
хоть по первичной сдаче, хоть по корректировкам.
я ж не первый раз сдаю :slight_smile:

все данные в одном файле есть. никогда два не было у меня

Не могу с вами спорить. Я выгружаю два. Как то один выгрузил- была похожая на вашу ситуация.

1 симпатия

один выгружаем

может по численности проблемы, посмотрите все таки что пишет 1с
я тоже пересдавала за прошлые годы

и если есть ГПХ тоже посмотрите статус застрахованного лица для ФСС

подозреваю,что нужно как-то скорректировать “лишних” …
но отмены там нет, как в отчётах ПФР
кроме как нули проставить в корректировке мне больше ничего в голову не приходит …
но тогда ведь и человек в отчёте будет, просто с нулевыми начислениями, а это мне как-то не нравится (вроде как числится в фирме)
уволенные попали в сданный отчёт, который надо скорректировать
судя по суммам проблема в них
по ГПХ никого там нет
и 1С и ИФНС пишут про расхождение с разделом 3 (видимо со сданным ранее)

подскажите, пожалуйста, как надо правильно при корректировках удалять лишних сданных работников по ошибке?

в связи с чем отправляете корректировку?

клиент пришёл с кашей в отчётности.
вот, что я там правлю (пока только в первом квартале):

  1. надо отменить сданных уволенных (уволенные в декабре прошлого года попали в отчёт за первый квартал),
  2. надо поправить начисления и взносы по некоторым,
  3. надо убрать начисления зарплаты по декретницам и в отпуске по уходу, вместо этого отразить необлагаемые начисления,
  4. надо отразить расходы за счёт ФСС.

но проблема, как я уже понял, именно в том, что были сдан уволенные.
надо как-то сделать отмену начислений по ним в базе ФНС

2.2. В случае ошибочного представления сведений о застрахованных лицах в первоначальном расчете в уточненный расчет подлежит включению раздел 3, содержащий сведения в отношении таких физических лиц, в котором в строках 190 - 300 подраздела 3.2 расчета во всех знакоместах указывается "0", и одновременно производится корректировка показателей раздела 1 расчета;

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_218995/

В дополнение к данному документу направлено письмо ФНС России от 18.07.2017 N БС-4-11/14022@.

<Письмо> ФНС России от 28.06.2017 N БС-4-11/12446@ “О представлении уточненных расчетов”

спасибо большое за информацию!
такой вариант мне в голову приходил.
но смущает, что человек всё равно в отчёте будет, просто с нулевыми начислениями, и вот это мне как-то не нравится (вроде как числится в фирме, типа в отпуске без оплаты)