Добрый день!
Подскажите, пожалуйста!
Требуется сформировать корректировочную декларацию по НДС, добавив продажу по неподтвержденному экспорту и покупки.
Первичная декларация сдавалась без книг покупок и продаж (в основном работаем на экспорт). По неподтвержденному экспорту сформировать дополнительный лист продаж или книгу продаж? И если только дополнительный лист, то книги продаж и не будет?
Аналогичный вопрос и по покупкам. И если по покупкам формируется книга продаж, то с каким признаком актуальности?