Формирование доп.листов в книге продаж декларации по НДС

В связи с обнаруженной ошибкой исправляем выручку от реализации и начисленный с нее НДС прошлого налогового периода в сторону уменьшения. Как в «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 сформировать дополнительный лист книги продаж? В какую декларацию - за прошлый период или за текущий этот доплист должен попасть? Прошу пошаговой инструкции.
У меня формируется доплист в декларации за предыдущий период. А хотелось бы избежать уточненки за него.

а корректировочными документами от 3 квартала не получится сделать?