Корректировочный счёт-фактура

Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, с такой ситуацией: в 4 квартале 2019 года была произведена отгрузка, декларация по НДС сдана. В 1 квартале обнаружена ошибка, создана корректирующая счёт-фактура первым кварталом и сдана декларация НДС с учётом этой корректирующей счёт-фактуры в 8 разделе. В налоговой обнаруживается разрыв.
Правильно ли действовала организация и как дать пояснения инспектору?