Межценовой НДС в книге продаж

Здравствуйте. Как отразить базу межценового НДС в книге продаж в графе 14? 1с тянет туда сумму в т.ч.НДС а при ставке 20% тянет сумму без НДС. Это правильно?

Добрый день.

Есть письмо ФНС о том, как отражать межценовую разницу ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/3361@ от 22.03.2023

Судя по этому письму в графе 14 отражается налоговая база, указанная в графе 5 счета-фактуры. А в счете-фактуре в графе 5 указывается межценовая разница с учетом налога.

Спасибо - все ясно :slight_smile: