коллеги, прошу совета в ситуации : мы , ООО на ОСНО, с ндс , все как полагается )))
заключили договор на выполнение реставрационных работ, которые не облагаются НДС.
я ведь правильно понимаю, что счет на эти работы мы выставляем заказчику без НДС, ипри этом мы попадаем на раздельный учет НДС и зачесть входящий ндс мы теперь имеем право не весь, а только в пропорции к выручке.
?
или не к выручке, а , как мы сами определим в уч.политике, так ? например пропорционально фонду зар.пл. ? или чему -то ещё ?
в учетной политике на сей счет не сказано ничего…
большое спасибо за советы !!