Налоговый расчет о выплатах иностраным организациям

Здравствуйте, налоговая просит
Налоговый расчет о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов.
Да, мы оплачиваем иностранцам за товар. Эти суммы идут по коду 25. Налог с них не платится.
При формировании в 1С в разделе 1 строка 020 (КБК) есть возможность выбрать нули. Отправила в ИФНС, а от туда пришло письмо об уточнении КБК…
Вопрос: какой КБК надо поставить, если сумма налога на прибыль = 0, так, что бы в ИФНС отчет прошел?
СПАСИБО!

Доходы иностранных организаций, полученные по внешнеторговым операциям, связанные с экспортом в Российскую Федерацию товаров, не являются доходами от источников в РФ и могут не отражаться в налоговом расчете (Письмо ФНС России от 12.11.2019 N СД-4-3/22935@). Доходы иностранных организаций, получаемые по внешнеторговым договорам прямой реализации покупателю произведенных ими в иностранном государстве товаров, также не являются доходами от источников в РФ и могут не отражаться в налоговом расчете. На это указано в Письмах ФНС России от 04.04.2019 N СД-4-3/6191@, Минфина России от 07.08.2019 N 03-08-05/59549, от 30.09.2016 N 03-08-13/56982, от 07.09.2017 N 03-08-05/57611.