Добрый день! Помогите разобраться с НДС. У нас медицинская организация, услуги не облагаются НДС. Есть продажа паст,зубных щеток, облагаются НДС, но реализация небольшая. Закупаем материалы расходные - много с НДС.
Как правильно отразить в декларации - все счета-фактуры на материалы, или только сч-фактуры с зубными пастами, которые пойдут на реализацию.
У вас должен быть раздельный учет по деятельности с НДС и без НДС.
И соответственно принять к вычету НДС можете только по товарам и услугам используемым в деятельности, облагаемой НДС или для перепродажи.
спасибо.
С НДС давно дел не имел. Подскажите.
ИП на НДС. Заполняю декларацию за 2 кв.
К начислению - 10 000
К вычету - 40 000
К возмещению из бюджета - 30 000.
Или же сейчас “принято” частично возмещать входной НДС, чтоб ФНС не злить?
К начислению - 10 000
К вычету - 10 000
А остаток переносить на след. периоды?
Просто, цифры реально маленькие.
дело не в эмоциях, а в том, что при возмещении в любом случае придется предоставлять кучу документов на проверку, и всегда есть шанс, что прикопаются к запятым и откажут в вычете, а повторно этот документ к вычету уже будет не поставить.
Поэтому лучше, чтобы НДС получался к уплате.
Да и если в следующих кварталах будет выручка от продажи закупленного во 2-м, а вычета не будет - придется много платить.
Добрый день!
Эта кошмарная ситуация возмещения НДС… Подскажите, пожалуйста, можно ли целиком или частично перенести вычет от поставщика по уже отгруженной продукции и оказанным услугам на другой квартал. Кто-нибудь с этим сталкивался?
к вычету НДС можно предъявлять в течение 3-х лет. Отгрузка продукции никакого отношения к этому не имеет.
Неужели Вы, ведя учет с НДС, НК не читали?
Добрый день! А вот верите ли, читала. Просто на практике такого не использовала.Спасибо за ответ.