Пеня по НДС

Добрый день, дорогие форумчане!

Подскажите пожалуйста, ситуация такая:
Организация сдала Декларацию по НДС за 2019 год, но затем пришлось выписать документы декабрем для контрагента, в итоге, теперь необходимо подавать корректировку и доплачивать НДС.

Подскажите, пеню считать самим и после доплаты и подачи корректировки, перечислять отдельной платежкой?
И как правильно рассчитать эту пеню?

Если все части налога уже выплачены.

Заранее очень благодарю за помощь!

Пени и налог обязательно надо заплатить ДО подачи уточненки, иначе еще и штраф будет
Калькулятор: https://www.klerk.ru/tools/penalty?utm_source=klerkmain&utm_medium=cpc&utm_campaign=footertools/
Рассчитать по каждому сроку уплаты

1 лайк

Спасибо большое!