Добрый день, дорогие форумчане!
Подскажите пожалуйста, ситуация такая:
Организация сдала Декларацию по НДС за 2019 год, но затем пришлось выписать документы декабрем для контрагента, в итоге, теперь необходимо подавать корректировку и доплачивать НДС.
Подскажите, пеню считать самим и после доплаты и подачи корректировки, перечислять отдельной платежкой?
И как правильно рассчитать эту пеню?
Если все части налога уже выплачены.
Заранее очень благодарю за помощь!