"Переходящий" НДС в период применения УСН с полученных в период ОСНО авансов от покупателя

Здравствуйте. Организация перешла с ОСНО на УСН 15%. На 1 января в доходы по УСН включили сумму аванса от покупателя в, полученную в период применния ОСНО. Вернуть НДС с полученного аванса покупателю в прошлом году не успели. Этот НДС остался на счете76.АВ. Вопрос что с ним делать, если решили его зачесть в счет будущих платежей покупателя? Какая корреспонденция счетов должна быть?

91.02 - 76.АВ

В зачет идет кредиторка по 62, НДС на 76.ав заплачен в бюджет, и теперь только списать на убыток

спасибо!